通化市审计局
Audit Bureau of Tonghua City
通化市审计局
Audit Bureau of Tonghua City
促进1089.51万元管理不规范资金整改
通化市审计局在2025年度市本级预算执行及决算草案编制审计及区级财政收支审计中,聚焦财政资金全流程管理,精准揭示资金拨付不及时、应缴未缴、未按规定归位等突出问题,坚持分类督办、对账销号、闭环落实。截至目前,涉及1089.51万元管理不规范资金已全部整改到位,有效维护财政资金安全、规范、高效运行。
针对资金拨付滞后、经费未落实、收入未及时缴库等影响资金使用效益问题,相关责任单位采纳加快资金拨付、规范预算执行、保障专款专用、严格缴库管理、上缴存量资金等审计建议,推动525.36万元资金及时拨付归位;推动政府采购款380万元完成清欠;推动利息收入及财政结余资金184.11万元及时缴入国库,确保了重点项目建设资金专款专用、政府采购款项及时结清、非税及存量资金应收尽收,促进了财政资金使用效率提升、民生保障落地见效、财经秩序持续规范。
下一步,通化市审计局将持续巩固整改成效,强化分类管理、跟踪问效,健全财政资金使用管理长效机制,推动各单位严格预算执行、规范资金拨付、严格应缴尽缴,以高质量审计监督服务全市经济社会高质量发展。