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通化市审计委员会办公室:严格落实重大事项请示报告制度

时间:2023-07-13 来源:通化市审计局 张文茹

   

  为进一步强化党对审计工作的集中统一领导,落实审计上下“一盘棋”工作要求,通化市审计委员会办公室严格执行审计重大事项请示报告制度,进一步健全完善协调机制,着力构建分工明确、运转高效的工作格局。 

  构建重大事项请示报告机制。一方面,高标准建立向省委审计委员会报送重大事项的机制。严格按照省委审计委员会办公室下发的《市(州)级党委审计委员会重大事项请示报告实施办法》要求,全面梳理细化各类报送事项的主体、范围、程序、时限等,制定请示报告报备流程清单,为审计委员会请示报告重大事项当好参谋助手,把好关口。另一方面,完善了向市委审计委员会报送重要文稿机制,出台了《关于向市委审计委员会报送审计工作重要事项和重要文稿的意见》,优化了文书模板,形成了报什么”“怎么报”“谁来报”“报哪里的闭环管理机制。2022年审委办共向市委审委会呈报重要事项和重要文稿19篇。 

  一以贯之将基层重大请示报告工作抓紧抓实抓到位。制定出台了《县(市、区)级党委审计委员会重大事项请示报告实施办法》,截至目前,收到县(市、区)级报告报备材料63份。以强化制度约束促改革规范,健全指导督促工作机制,出台《中共通化市委审计委员会办公室重大事项督察督办工作办法(试行)》,跟进检查县(市、区)审计管理体制改革推进情况。审委办主任亲自带队赴县(市、区)开展调研督导、专题指导、培训辅导,多途径推进完善县(市、区)党委审计委员会及其办公室规范运行。 

  强化与审委会成员沟通协调机制。制定了《通化市委审计委员会成员单位工作协调推进机制》《通化市委审计委员会成员单位联络员工作制度》,规范市委审计委员会文件呈阅、审签会签、议定事项落实、领导批示指示办理程序,形成由审委办牵头,各成员单位协调联动、各负其责、密切配合的运行机制。全力构建“有机贯通、系统集成、协同高效”的监督工作格局,加强了与市人大、市纪委监委、市委巡察的监督协作与成果共享,认真落实《纪检监察监督与审计监督贯通协同工作机制(试行)》《市纪委监委和市审计局协作配合工作办法(试行)》,持续推进审计监督与纪检监察、巡视巡察贯通协同机制,形成了综合发力、齐抓共管、共建共享的高效监督体系。