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| 市审计局扎实推进市直部门预算执行审计助力财政管理提质增效 |
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通化市审计局深入贯彻落实习近平总书记关于审计工作的重要指示批示精神,聚焦“十五五”规划开局起步之年,紧扣财政预算管理核心环节,统筹推进市直部门预算执行审计各项工作。截至目前,全局已高质量完成部门预算执行审计项目11个,揭示问题36个,涉及问题金额 276.44万元,推动整改管理不规范问题10个,建立健全制度机制2项,有力助推通化“十五五”时期重大政策落地、财政资金提质增效、民生保障精准到位,以高质量审计监督护航全市经济社会高质量发展。 做细审前调研,统一操作规范。预算执行审计是国家审计的法定职责,也是守护公共财政“钱袋子”的重要抓手。为全力做好 2025 审计年度市直部门预算执行情况审计工作,通化市审计局立足经济监督定位,由财政审计科牵头,结合不同市直部门的职能差异,做细做实审前调研。组织审前研讨3次、实地调研2次,聚焦重大政策落实、预算编制合规、国有资产资源管理等6个方面,明确2025年度部门预算审计范围,确定审计重点内容,制定《2025年度市直部门预算执行审计工作方案》,统一审计口径,明确操作规范,为各业务科室开展好审计提供清晰的实操指引,确保部门预算审计按既定标准有序推进,从源头上保障审计质量。 提炼审计成果,规范定性献策。各审计组聚焦部门履职和财政财务收支情况,重点关注政策措施落实不到位、财务核算和资产管理不规范、“三公”经费管理不严格等问题,精准摸排部门财务管理中存在的短板,针对部门具体情况,逐一分析原因,提出合理化建议和整改措施。市直各部门预算执行审计完成后,财政审计科汇总本年度部门预算审计结果,对查出问题分类归集,为当年市本级预算执行审计工作报告提供问题事实清晰、审计定性准确、措施建议高效的审计工作成果,为提高部门预算管理、增强财政资金绩效及人大预算监督建言献策。 坚持以审促治,闭环整改落实。审计发现问题是手段,推动整改落实才是目的。通化市审计局坚持以审促治,建立整改“红黄绿灯”分级分类管理机制,对查出问题落实整改责任,制定整改台账,分级分类提出整改要求、整改措施和完成时限,压实部门整改主体责任。截至8月初,全局开展的11个市直部门预算审计项目中,已推动整改管理不规范问题10个,推动被审计单位建立健全制度机制2项,有效堵塞财政监管漏洞,切实做好审计“后半篇文章”。(董欣) |
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